Mudanças nos Impostos para Empresas da Flórida em 2026: O Que os Empresários Precisam Saber
- Marketing AES
- 20 de ago.
- 7 min de leitura
2026 traz mudanças e atualizações importantes para empresas que operam na Flórida.
Algumas estão diretamente relacionadas à legislação tributária estadual, enquanto outras afetam a forma como determinadas empresas calculam seus impostos estaduais com base nas regras fiscais federais.
Uma das principais novidades é a atualização da conformidade da Flórida com o Internal Revenue Code de 2026, incluindo disposições afetadas pelo One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).
A Flórida não adota automaticamente todas as mudanças tributárias federais, por isso é fundamental entender onde o estado segue as regras federais e onde possui regras diferentes.
Neste guia, vamos explicar as principais mudanças tributárias para empresas na Flórida em 2026, o que elas significam para LLCs, corporations e outros tipos de negócios e o que você deve revisar antes de apresentar suas declarações fiscais.
O Que Está Mudando para as Empresas da Flórida em 2026?
Entre os pontos mais relevantes estão:
Atualização da conformidade da Flórida com o Internal Revenue Code de 2026;
Diferenças específicas entre as regras federais e estaduais de depreciação;
Atualizações relacionadas ao Florida Corporate Income Tax;
Mudanças nos sistemas eletrônicos de declaração e pagamento;
Atualizações nas taxas locais do Communications Services Tax;
Alterações que podem afetar determinadas obrigações fiscais estaduais e locais;
Continuidade da importância do compliance relacionado ao Sales and Use Tax.
Nem todas as mudanças se aplicam a todas as empresas. A estrutura empresarial, classificação tributária, atividade, localização e tipo de renda são fatores importantes.

1. A Flórida Atualizou sua Conformidade com o Corporate Income Tax
Uma das mudanças mais importantes de 2026 é a atualização da definição do Internal Revenue Code utilizada pela Flórida para fins de Corporate Income Tax.
A Flórida geralmente utiliza o taxable income federal como ponto de partida para calcular o imposto de renda corporativo estadual, mas pode se desvincular de determinadas disposições federais.
Em 2026, a legislação da Flórida atualizou sua conformidade com o Internal Revenue Code, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2026.
Isso é importante porque as mudanças tributárias federais promovidas pelo OBBBA não necessariamente terão exatamente o mesmo tratamento na Flórida.
2. A Flórida Não Segue Automaticamente Todas as Mudanças do OBBBA
Esse é um dos pontos mais importantes para os empresários.
A legislação de conformidade tributária de 2026 da Flórida aborda especificamente diversas disposições federais afetadas pelo OBBBA.
Por exemplo, as regras de Corporate Income Tax da Flórida continuam apresentando diferenças em relação a determinadas mudanças federais, incluindo disposições relacionadas a:
Bonus depreciation sob a Section 168(k);
Research and experimental expenditures sob a Section 174(a);
Limitações de business interest sob a Section 163(j);
Determinadas despesas de entretenimento sob a Section 274;
Section 179.
Ao mesmo tempo, a legislação de 2026 incorpora determinadas alterações do OBBBA à definição do Internal Revenue Code utilizada pela Flórida.
Por que isso importa?
Uma dedução disponível no seu Federal Tax Return pode não necessariamente produzir o mesmo resultado na declaração de Corporate Income Tax da Flórida.
Essa é uma diferença fundamental para o planejamento tributário de empresas que operam na Flórida.
3. A Alíquota do Florida Corporate Income Tax Continua em 5,5%
A alíquota do Florida Corporate Income Tax continua sendo de 5,5% para anos tributáveis iniciados em ou após 1º de janeiro de 2022.
O imposto geralmente se aplica a corporations que realizam negócios, obtêm renda ou existem legalmente na Flórida.
A Flórida também oferece uma isenção de US$ 50.000 no cálculo do Florida net income para fins de Corporate Income Tax.
No entanto, nem toda LLC está automaticamente sujeita ao Florida Corporate Income Tax.
A classificação tributária federal e estadual da LLC é importante.
4. Toda LLC da Flórida Paga Corporate Income Tax?
Não.
Esse é um erro bastante comum.
De acordo com o Florida Department of Revenue, uma LLC classificada como corporation para fins fiscais federais e estaduais geralmente está sujeita ao Florida Corporate Income Tax.
Por outro lado, uma single-member LLC tratada como disregarded entity geralmente não apresenta uma declaração separada de Corporate Income Tax da Flórida, salvo determinadas situações relacionadas à propriedade da empresa.
Uma LLC tributada como partnership também pode ter obrigações diferentes dependendo de sua estrutura de propriedade.
Por isso, você nunca deve presumir que simplesmente possuir uma LLC significa automaticamente que terá que pagar Florida Corporate Income Tax.
5. O Compliance com Sales Tax na Flórida Continua Sendo Importante
Empresas que vendem produtos ou serviços tributáveis na Flórida precisam continuar prestando muita atenção às regras de Sales and Use Tax.
Dependendo da atividade, isso pode incluir:
Registro para Sales Tax;
Cobrança correta do imposto;
Aplicação das taxas locais de discretionary surtax quando aplicáveis;
Apresentação das Sales Tax Returns;
Pagamentos dentro dos prazos;
Manutenção de exemption certificates e documentação de suporte.
A taxa aplicável pode depender do tipo de transação e da localização.
Por isso, empresas que atuam em diferentes localidades precisam acompanhar cuidadosamente as regras aplicáveis a cada operação.
6. A Flórida Atualizou seu Sistema Eletrônico de Pagamentos Fiscais
Outra mudança prática para empresas em 2026 envolve o sistema eServices do Florida Department of Revenue.
A Flórida transferiu determinadas funções de pagamento de impostos para um novo sistema eletrônico durante 2026.
Por exemplo, os pagamentos de Corporate Income Tax passaram para o novo sistema eletrônico a partir de 1º de junho de 2026, enquanto a apresentação eletrônica das declarações de Corporate Income Tax continuou pelo processo existente.
Outros tipos de impostos também passaram por mudanças durante 2026.
Para os empresários, isso significa que é importante garantir que sua equipe contábil esteja utilizando o processo de pagamento atualmente exigido pelo Florida Department of Revenue.
7. As Regras e Taxas Locais Também Podem Mudar
Nem todas as mudanças tributárias acontecem no nível estadual.
A Flórida também possui regras e taxas locais que podem variar de acordo com a localização da empresa.
Por exemplo, o Florida Department of Revenue divulgou orientações sobre mudanças nas taxas locais do Communications Services Tax, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.
Dependendo do seu negócio, pode ser necessário acompanhar:
Exigências do County;
Exigências da City;
Taxas tributárias locais;
Business Tax Receipts;
Licenças locais;
Sales Tax surtaxes;
Obrigações específicas do setor.
Isso é especialmente importante para empresas que operam em diferentes cidades ou condados da Flórida.
8. Business Tax Compliance Vai Muito Além de Pagar Impostos
Manter uma empresa regularizada na Flórida envolve muito mais do que calcular quanto de imposto você deve pagar.
Dependendo da empresa, o compliance pode incluir:
Registros fiscais estaduais;
Corporate Income Tax Returns;
Sales Tax Returns;
Business Tax Receipts;
Licenças locais;
Annual Report;
Obrigações relacionadas ao Payroll;
Bookkeeping adequado;
Manutenção dos registros financeiros.
Uma empresa pode ser lucrativa e ainda assim ter problemas de compliance se essas obrigações forem ignoradas.

9. Bookkeeping é Essencial para o Tax Planning na Flórida
Uma contabilidade organizada é especialmente importante quando as regras fiscais federais e estaduais não são exatamente iguais.
Seus registros contábeis devem permitir identificar:
Receita da empresa;
Despesas dedutíveis;
Compra de ativos;
Depreciação;
Payroll;
Pagamentos a contractors;
Sales Tax coletado;
Distribuições aos proprietários;
Investimentos empresariais.
Essas informações são a base para preparar corretamente as declarações fiscais federais e estaduais.
10. O Que os Empresários da Flórida Devem Fazer Antes da Tax Season?
Antes de preparar suas declarações fiscais, considere revisar:
✅ A classificação federal e estadual da empresa;
✅ Se sua empresa está sujeita ao Florida Corporate Income Tax;
✅ Deduções federais que podem receber tratamento diferente na Flórida;
✅ Depreciação e compras de ativos;
✅ Obrigações de Sales Tax;
✅ Regras fiscais e de licenciamento locais;
✅ Business Tax Receipts;
✅ Registros de Payroll;
✅ Pagamentos a contractors;
✅ Bookkeeping e conciliação bancária;
✅ Estimated Tax Payments;
✅ Todas as declarações e obrigações federais, estaduais e locais exigidas.
Quanto mais cedo esses pontos forem revisados, mais fácil será identificar possíveis problemas antes que eles se tornem despesas maiores.
Quais São os Erros Mais Comuns?
Alguns dos erros mais comuns cometidos por empresários na Flórida incluem:
❌ Presumir que a Flórida segue todas as mudanças fiscais federais;
❌ Acreditar que toda LLC está sujeita ao Florida Corporate Income Tax;
❌ Ignorar as diferenças entre as regras federais e estaduais de depreciação;
❌ Esquecer as obrigações de Sales Tax;
❌ Misturar finanças pessoais e empresariais;
❌ Não manter um Bookkeeping adequado;
❌ Ignorar exigências de licenciamento local;
❌ Esperar até a Tax Season para identificar problemas de compliance.
A Flórida pode não ter imposto de renda estadual sobre pessoas físicas, mas isso não significa que as empresas não tenham obrigações tributárias estaduais.
Como a AES Accounting Pode Ajudar
A AES Accounting, localizada em Orlando, Florida, auxilia empreendedores e empresários a compreender suas obrigações tributárias federais, estaduais e locais.
Nossos serviços incluem:
Tax Planning;
Tax Return;
Bookkeeping;
Payroll;
Business Formation;
Florida Business Compliance;
Sales Tax;
Business Tax Receipt (BTR);
Planejamento para LLCs e S Corporations;
Business Consulting.
Nosso objetivo é ajudar sua empresa a entender a relação entre as regras fiscais federais e as exigências tributárias da Flórida, mantendo seus registros financeiros organizados e suas obrigações de compliance em dia.
Conclusão
O cenário tributário empresarial da Flórida em 2026 inclui mudanças importantes que os empresários precisam conhecer antes de apresentar suas declarações fiscais.
Uma das principais novidades é a atualização da conformidade da Flórida com o Internal Revenue Code de 2026, combinada com ajustes específicos do estado e diferenças em relação a determinadas disposições federais afetadas pelo OBBBA.
Para as empresas, isso significa que você não pode simplesmente presumir que o tratamento fiscal federal será automaticamente idêntico no nível estadual.
Entender sua estrutura empresarial, obrigações de Florida Corporate Income Tax, Sales Tax, tratamento de depreciação, compliance local e Bookkeeping é essencial para um planejamento tributário eficiente.
Se você possui uma empresa na Flórida e quer garantir que esteja preparado para o ano fiscal de 2026, conte com a AES Accounting em Orlando, Florida.
AES Accounting. Especialistas em Tax Planning, Tax Return, Bookkeeping, Payroll, Business Formation, Sales Tax e Compliance para empreendedores e investidores nos Estados Unidos.




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